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              号: 752962659/201904-20220 信息分类: 财政收支情况
              内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他,其他,其他,其他 发文日期: 2019-03-01
              发布机构: 博当电竞人民政府 生成日期: 2019-03-01
              生效时间: 废止时间:
              称: 博当电竞2019年1-2月财政收支预算执行情况分析
              号: 词:

              博当电竞2019年1-2月财政收支预算执行情况分析

              发布日期:2019-03-01   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

              一、财政运行及税收分析

              1-2月份,财政收入完成50308万元,同比增收7753万元,增长18.2%,完成预算的15.9%,高于序时进度7.6个百分点。

              分收入部门看,税务部门完成35246万元,增收3469万元,增长10.9%,完成预算的15%,高于序时进度6.7个百分点。其中:增值税完成20879万元,同比增收3061万元,增长17.2%;企业所得税完成2085万元,同比减收198万元,降低8.7%;个人所得税完成558万元,同比减收432万元,降低43.6%;车辆购置税完成2919万元,同比增收31万元,增长1.1%;城市建设维护税完成1030万元,同比增收61万元,增长6.3%;城镇土地使用税完成327万元,同比减收998万元,减少75.3%;耕地占用税完成1866万元,同比增收1044万元,增长127%;契税完成1030万元,同比减收394万元,降低27.7%;其他收入完成3364万元,同比增收1318万元,增加64.4%

              财政部门完成15062万元,同比增收4284万元,增长39.7%,完成预算的18.7%,高于序时进度10.4个百分点。。其中:专项收入完成60万元,同比减收277万元,降低82.2%;行政事业性收费收入完成515万元,同比减收595万元,降低53.6%;罚没收入完成1438万元,同比增收25万元,增长1.8%;其他收入完成13049万元,同比增加5131万元,增长64.8%

              分收入科目看,税收收入完成34356万元,增收3675万元,同比增长12%,低于财政收入增幅6.2个百分点,占财政收入的68.3%,比上年同期下降3.8个百分点。非税收入完成15952万元,同比增收4078万元,增长34.3%,高于同期财政收入增幅16.1个百分点,占财政总收入的31.7%,比上年同期上升3.8个百分点。

              1-2月份,财政支出完成118117万元,同比增加9382万元,增长8.6%。原因分析:主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能和环保支出、城乡社区支出和农林水支出同比去年分别增长126万元、11134万元、3437万元、276万元、4574万元和6010万元;增幅分别为370.6%68.8%17.8%22.8%181.9%和55.6%。

              财政民生支出完成106261万元,同比增加9587万元,增长9.9%,占财政支出90%,同比上升1.1个百分点。原因分析:主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能和环保支出、城乡社区支出和农林水支出同比去年分别增长126万元、11134万元、3437万元、276万元、4574万元和6010万元;增幅分别为370.6%68.8%17.8%22.8%181.9%和55.6%。

              财政八项支出完成91775万元,同比增加14534万元,增长18.8%,占财政支出的77.7%,同比增长6.7个百分点。原因分析:主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能和环保支出和城乡社区支出同比去年分别增长126万元、11134万元、3437万元、276万元和4574万元;增幅分别为370.6%68.8%17.8%22.8%181.9%。

              二、存在问题及原因分析

              1、财政收入方面:我县经济总量较小,缺少主导产业,主体税源不多,财政持续增收的内生动力不足。国有资源(资产)有偿使用收入减收较多以及减税政策的全面实施影响了全县财政收入的增长。小煤矿的关闭和非煤矿山整治等原因影响了税收的增长,新的税收增长点不多。

              2.财政支出方面:随着三大攻坚战的深入推进和实施,城市文明创建及能级提升的全面展开,教育系统及离退休公务员一次性奖励的兑现,退役志愿兵安置等各项刚性支出的不断加大,每项重点工作都需财政“真金白银”足额保障,加剧了我县财政支出压力,财政保障能力面临严峻挑战。在我县地方财力相对不足的情况下,对财政保障能力和保障水平提出了更高要求。

              从收支情况看,我县财政支出逐年增加,支出需求大,特别是民生等刚性支出大,在我县地方财力相对不足的情况下,民生支出得到了重点保障,2月份,民生支出占公共财政支出的比重为90%,各项民生政策都得到很好落实。

              三、下一步工作举措

              下一步我们将集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节,加大对民生支出的保障力度,着力推进预算公开透明,防范财政风险,提高资金效益。主要做好以下工作:

                1、加强收入征管,确保均衡入库。下一步各涉税部门将深度密切融合,借助税收征管体制纵深改革的东风,优化征管资源配置,排查征管漏洞,整合业务流程,实现精细高效管理的新型税收征管模式,严防因信息不对称导致征管效率低、税收跑冒滴漏的现象发生。同时,进一步完善综合治税平台,充分利用综合治税信息,加大对重点税源行业、企业监管,加强部门联合稽查,查漏补缺、以查促收、挖潜增效,力争应收尽收、“颗粒归仓”,全力以赴打好收入攻坚战。另外,严格贯彻执行上级“四个坚决”要求,坚决依法收好税,坚决不收“过头税”,坚决落实减免税,坚决打击偷骗税,适当放缓收入增幅,放水养鱼,拓展税基、涵养税源,立足当前,着眼税收长远增长。

              2、优化支出结构,保障核心目标。进一步优化支出结构,从严控制“三公”经费支出,压缩一般性支出,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。切实增强财政保障能力,确保各项重点支出需要。全面加强涉农资金整治整合,加快制定专项资金管理办法,推进财政资金规范化管理;足额安排县级配套资金,坚决打赢精准脱贫攻坚战。

              3、把握重点工作,确保预算执行。严格按照《预算法》办事,提高预算执行率,进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,加大预算公开力度,认真贯彻《安徽省预算审查监督条例》,自觉接受人大和社会的监督。加强预算监督,加大预算绩效考核力度,用好增量资金,优化支出,确保调整后的预算执行到位。

              4、盘活存量资金,增强使用效益。建立严格结转结余资金定期清理机制,对超过规定年限的资金要按规定收回统筹。收回统筹安排使用财政结转结余资金,尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上;严格依照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,将财政收入取之于民,用之于民,做到花钱要问效,无效必问责,适应“过紧日子”,把省下的钱用于保障民生支出。强化财政资金管理,切实提高资金使用绩效,严格控制新开支出口子,清收结余结转资金,勤俭节约办事业,精打细算过日子,努力确保全年预算收支平衡。按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则和可用财力安排重点支出,进一步提高教育、医疗卫生、社保养老就业保障水平,切实保障民生实事落到实处。

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